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    引言:案例背景
  • 200:07:00
    案例涉及内部控制关键控制点
  • 300:40:00
    各内部控制控制点审计方法分享
  • 400:06:00
    审计过程中思考的问题
  • 500:03:00
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课名:内审岗位系列:销售与收款中的内审实务

课程简介

        企业当中内部审计是必不可少的牵制和管控业务部门合法合规作业的部门;作为内审部门,为了保证业务部门的销售环节流程和制度设计的严谨,避免企业不必要的经营风险,针对业务部门的销售环节的流程、制度设计等方面上存在的问题和缺陷进行分析。
        本节课程根据内审部门审计师从审计检查、管控要求、流程设计难点扥方面解析销售环节是否存在内审缺陷存在,并根据出现的缺陷进行查缺补漏,并积极思考其坏账背后的原因和责任。

课程收益

了解销售环节的内审控制设计流程
掌握销售环节内审控制设计的方法和难点

课程大纲

-引言:案例背景
-案例涉及内部控制关键控制点
-各内部控制控制点审计方法分享
-审计过程中思考的问题

老师简介

Kroos

财政部制定管理会计应用指引的政策型专家,企业从事管理会计实践的实务型专家。现担任某500强企业财务部财务总监,主要分管项目投资 财务内控 绩效考核 价格制定、决策等的相关工作。是上海高顿财经CMA管理会计师课程、CIA内部审计师课程特约讲师。授课风格由浅入深,理论联系实务,实战性较强。

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